副収入の申告
副収入(雑所得)の申告について、本業の収入については税金は給与天引きされていますが、
税務署へ申告する際には本業の収入も併せて申告する必要があるのでしょうか。
また、副収入の税金徴収方法を『普通徴収』としたいと思っており、
この場合申告の種類が分からないのですが、『還付申告』という形になるのでしょうか。
宜しくお願い致します。
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副収入(雑所得)の申告について、本業の収入については税金は給与天引きされていますが、
税務署へ申告する際には本業の収入も併せて申告する必要があるのでしょうか。
また、副収入の税金徴収方法を『普通徴収』としたいと思っており、
この場合申告の種類が分からないのですが、『還付申告』という形になるのでしょうか。
宜しくお願い致します。
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退東海地方の土地を昨年12月に255,000円で売りました。
・黙っていればわかりませんか?
・確定申告しないと、必ず後で徴税されますか?
・どうして所得があったことがわかるのですか?
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21年度に事業資金として250万円銀行から借り入れをしました。
このお金は所得としての扱いになるのでしょうか。
また、どういう項目のお金になるのでしょうか。
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確定申告(白色申告)について質問です。
私は現在、営業所得と給与所得が両方あります。
営業所得は完全に赤字状態です。
質問1
この場合、『収入金額』の欄には受け取った金額(営業、給与とも)を書くことは分かるのですが、『所得金額』の欄にはどう書けばいいのでしょうか?
給与所得のほうは計算方法が書いてあるので分かったのですが、営業所得の方が計算方法がいまいちわかりません。
営業の収入金額から単純に経費を引いた額(赤字)を書けばいいのでしょうか?
質問2
そのまま赤字の金額を書くと『税金の計算』の欄の「課税される所得金額」がマイナスになってしまいますがそれでも良いのでしょうか?
よろしくお願いします。
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退職して初めての確定申告で、分からないことだらけです。
どうか宜しくお願いします。
昨年、個人で業務を請負い、
請負額だけで100万くらいになります。
お聞きしたいのは、完了予定が今年2月末(入金3月末)の業務についてです。
現在まだ進行中の業務なので、
収入は今年に計上することになるかと思いますが、
昨年12月より経費が発生しております。
昨年に発生した経費は、
昨年分として計上しなければならないのでしょうか?
今年の収入に対する経費として、
今年に計上してもいいのでしょうか?
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今春新規就農することとなり、青色申告の準備を始めています。
農地が取得できたのが今現在居住している地区の隣町なのですが、
認定や助成などの絡みもあって引越しすることになりました。
引越し先は公営住宅で2LDKです。
農作業以外の事務処理等は家でこなすことになるのですが
敷金など引越しに関しての費用は経費となるのでしょうか?
ちなみに移動距離は短いので引越し業者は依頼せずに行う予定です。
宜しくお願いします。
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知人の代理で質問します。よろしくお願いいたします。
夫の扶養に入っている兼業主婦で、
源泉徴収済みの収入が150万程度あります。
経費等差し引いた純利益は、100万以下になります。
夫の扶養から外れたくないため、
「還付金は諦めて今年は確定申告をしない」と言います。
それまでは毎年欠かさず確定申告をしています。
マンションローン、子供ありの3人家族です。
【質問1】
確定申告しないことは違法になるのでしょうか?
違法の場合、どのような経緯でそれがわかり、どういう罰があるのでしょうか?
【質問2】
純利益が100万以下なので、きちんと確定申告しても扶養から外れないでしょうか?
どうぞよろしくお願いします。
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質問させていただきます。
本年4月より、労働災害により休業補償を受けております。
3月までは会社より給料が支給され、
会社の年末調整もおこないます。
【質問1】
この場合、個人にて、
確定申告の必要がありますか?
(会社の年末調整のみでよいのか)
また申告する場合は、
どの様な手順をふめばよろしいでしょうか?
よろしくお願い致します。
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本業(会社員)以外の収入が入ってくるようになったのに、
確定申告の仕方がわからず、困っているので質問させていただきます。
本業は約700万程度です。
大学の非常勤講師として、講義を行い、
給与(3万円程度)を頂きました。
また、今年はじめた外国為替証拠金取引で、
約300万程度利益が出ました。
本業は年末調整をしましたが、
本業以外のことは何も記載していません。
【質問1】
この場合は確定申告のときに何か問題があるのでしょうか?
【質問2】
確定申告時までに準備しておく書類はなんでしょうか?
以上についてご教示いただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。
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現在、非常勤の掛け持ちをしている主婦です。
その中には、交通費込みの給与になっているものがあります。
それがそのまま収入になると、
所得税を支払わなくてはならなくなります。
交通費は差し引いて収入とすることは出来ますか?
もしそうできるのなら、
交通費を差し引いて103万を超えなければ、
申告の必要はなくなりますか?
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宜しくお願い致します。
今勤めている会社から内職を頂いて、
家族で仕事をしております。
給与の口座とは分けてほしいと会社の方からいわれ、
妻の口座に振込まれます。
(但し外注費として税込みで支払われております)
副業の金額が年間200万を超えてしまうため、申告が必要となります。
【質問1】
年末調整で、
私の副業として申請してもかまわないのですか?
(その分税金があがりますが)
【質問2】
それとも、配偶者の収入として記入すべきなのか?
配偶者の収入として記入した場合、
扶養から外れてしまうが、どの位税金が請求されるのですか?
新たに妻の市県民税・国民保険・年金等、
どのくらいですか?
とても不安なんですが。
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初めまして。ご質問させていただきます。
私は、今年3月に退職し(退職金あり)、
その後、11月まで失業給付を受けており、
12月からは夫の扶養に入ることとなりました。
このような場合、確定申告は必要なのでしょうか?
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平成15年の4月に結婚し、9月に子供が生まれました。
その年の年末は会社勤めしていませんので、
会社での年末調整をうけておらず、確定申告もしておりません。
【質問1】
H15年の基礎控除 配偶者控除 扶養控除で、
38万*3で114万で、H15年の給与所得控除後の額が、
114万以下になるのですが、その場合、
収めている源泉徴収がすべて帰ってくるという認識で、
間違いないでしょうか。
【質問2】
このとき医療費控除も発生するはずなのですが、
この医療費控除を申請しても、控除する元がないので意味ないですか?
【質問3】
過去の確定申告は、通常の確定申告時期以外でも
受付してもらえるのでしょうか。
また、住んでいる住所の管轄の税務署でないとダメですか?
仕事が大阪なので、大阪の税務署のほうが行きやすいのですが・・・。
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ご回答、お願い致します。
平成18年9月に会社を辞め、
失業給付を受けつつ就職活動をしているうち、
フリーとしてある程度仕事が入り、
本年分の収入としては500万円を超える位です。
サラリーマンのときは医療費に係る還付申告をしておりましたが、
個人事業者として確定申告は、はじめてになります。
一定の取引先から、出張交通費、宿泊費など、
「規定の料金」の支払いを受けますが、
「実際に支出した旅費交通費」は違います。
毎回の取引において源泉徴収はされていません。
賃金に係る金額には消費税が加算され収入となっています。
出張先での交通費タクシー代は領収書を取引先へ提出しております。
請求書には取引先の定めにより
出張旅費1泊当たり8500円
出張日当1日当たり1000円(仕事した日)
出張交通費1件(1往復分に限る)通常運賃
実際に支出した金額は
出張旅費(マンスリーマンション)1ヶ月当たり約10万円
出張交通費(およそ隔週にて行き帰りする分)身障割引を利用
【質問1】
経費に計上できるのは実際に支払いをした金額になるのでしょうか?
【質問2】
支払いを受けている交通費や宿泊費は、
売上げとして計上するのでしょうか?
以上、わからないことだらけですが、よろしくお願い致します。
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教えて下さい。
主人が派遣社員で年末調整をしてもらえなかったので、
毎年確定申告していましたが、
今年の10月から準社員となり、年末調整してもらえることになりました。
去年までは、国税庁のHPで申告書作成の際に、
社会保険料控除の欄に国保・年金、
そしてその他を選択して市県民税の金額を合計していました。
パソコンで申告書を作成し、申告会場に添付書類と一緒に持って行き、
会場で全てチェックをしてもらっていましたので、間違いないと思います。
なので今年も年末調整にあたって、
会社に住民税の領収を提出したところ、
対象にならないとのことで返されてしまいました。
以前、自分で確定申告する際に税務署に問い合わせて確認して、
住民税も控除できると言われたからそうしてきたと思うのですが、
ネットで調べたところ、住民税は控除の対象にならない、と書いてありました。
どちらが正しいのでしょうか。
今までの確定申告では一度も住民税は対象ではありませんよ、
といわれたことはないのですが・・。
よろしくお願いします。
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